Resolución N° 0119/26
Nro de Expediente:
2018-4892-98-000002
 
MOVILIDAD
Fecha de Aprobación:
12/01/2026


Tema:
AUTORIZACIONES PAGO/GASTOS

Resumen:
AUTORIZACIÓN DE GASTO - AUTORIZAR EL GASTO DE $ 1.978.605.593,00 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE VIAJES BONIFICADOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO (ESTUDIANTES, JUBILADOS Y TARIFA) PREVISTO PARA EL AÑO 2026.

Montevideo, 12 de Enero de 2026.-
 

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el pago de $ 1.978.605.593 correspondiente al subsidio de viajes bonificados del transporte público urbano previsto para el año 2026;

RESULTANDO: 1º) que la Unidad Gestión Económica de la División Transporte solicita autorizar el gasto estimado de los siguientes importes, para los subsidios a cargo de esta Intendencia (Estudiantes, Jubilados y Tarifa) según el siguiente detalle: i) COETC, importe $ 302.502.313,00; ii) COME S.A., importe $ 185.857.209,00; iii) CUTCSA, importe $ 1.275.833.451,00; y iv) UCOT, importe $ 214.412.620,00;

2º) que las imputaciones serán a cargo de el área funcional 303000403, posición presupuestal 529000, centro de coste C034002, centro gestor CGD03, tipo de fondos FP00;

CONSIDERANDO: que el Departamento de Movilidad entiende oportuno proceder de conformidad;


EL INTENDENTE DE MONTEVIDEO
RESUELVE:

1º. Autorizar el monto estimado del gasto que será de $ 1.978.605.593,00 (pesos uruguayos mil novecientos setenta y ocho millones seiscientos cinco mil quinientos noventa y tres) correspondiente al subsidio de viajes bonificados del transporte público urbano (Estudiantes, Jubilados y Tarifa) para el año 2026, conforme al  siguiente detalle:
    - C.O.E.T.C., $ 302.502.313,00 (pesos uruguayos trescientos dos millones quinientos dos mil trescientos trece) - Pedido I61477001;
    - C.O.M.E S.A., $ 185.857.209,00 (pesos uruguayos ciento ochenta y cinco millones ochocientos cincuenta y siete mil doscientos nueve) Pedido I614780001;
    - C.U.T.C.S.A., $ 1.275.833.451,00 (pesos uruguayos mil doscientos setenta y cinco millones ochocientos treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta y uno) Pedido I614790001;
    - U.C.O.T., $ 214.412.620,00 (pesos uruguayos doscientos catorce millones cuatrocientos doce mil seiscientos veinte) Pedido I614810001.

2º. Atender la erogación con cargo al Área Funcional 303000403, Posición Presupuestal 529000, Centro de Coste C034002, Centro Gestor CGD03, Tipo de Fondos FP00.

3º. Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Transporte, a la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad y pase a la Contaduría General.

MARIO ESTEBAN BERGARA DUQUE, INTENDENTE DE MONTEVIDEO.-

DIEGO MARTÍN OLIVERA COUTO, SECRETARIO GENERAL (I).-