Resolución N° 1333/10
Nro de Expediente:
2500-008584-09
 
DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRACION REGIONAL
Fecha de Aprobación:
6/4/2010


Tema:
VARIOS

Resumen:
Librar orden de pago a nombre de la Cooperativa GERMINAR por la suma de $ 111.575 (pesos uruguayos ciento once mil quinientos setenta y cinco) y $ 5.295.14 (pesos uruguayos cinco mil doscientos noventa y cinco con 14/100) equivalente esta última cantidad a la de U$S 267 (dólares americanos doscientos sesenta y siete), por los motivos expresados en la parte expositiva de la presente resolución.

Montevideo, 6 de Abril de 2010.-
 
          VISTO: las presentes actuaciones iniciadas por la Cooperativa GERMINAR;

          RESULTANDO: 1o.) que la mencionada Cooperativa efectuó una reclamación de naturaleza económica, por presuntos incumplimientos de la Comisión Administradora del Parque Tecnológico e Industrial del Cerro (CAPIT) en el pago del servicio de mantenimiento de áreas verdes en el mismo, así como la realización de los correspondientes aportes al BPS y a la DGI;

          2o.) que asimismo solicita se le compense el valor de las herramientas de trabajo utilizadas que son de su propiedad;

          CONSIDERANDO: 1o.) que la Unidad Central de Auditoría Interna analizó la situación planteada, concluyendo en que correspondería abonar a la Cooperativa Germinar la suma de: $ 28.112 por los servicios prestados en el período octubre/2008 a junio/2009; $ 38.003 por concepto de IVA correspondiente a ese período, incluyendo multas y recargos; $ 45.460 por aportes no efectuados en forma al BPS, incluyendo también las multas y recargos, lo que hace una suma total adeudada de $ 111.575;

          2o.) que el Abogado Asesor del Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional comparte lo informado por la Unidad Central de Auditoría Interna;

          3o.) que en función de lo actuado, las representantes de la Cooperativa aceptan el pago total de $ 111.575 por los conceptos mencionados, y una suma adicional de U$S 267 por el valor de las herramientas mencionadas, expresando en el mismo acto no tener nada más que reclamar a la Intendencia de Montevideo por los conceptos antes expresados, ni por ningún otro concepto relacionado con la prestación de los servicios de referencia;

          4o.) que la Unidad Gestión Presupuestal del Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional adjunta las Solicitudes SEFI Nros. 125350 por $ 111.575 y 125351 por $ 5.295.14, equivalentes a U$S 267;

          5o.) que por lo expuesto la Dirección General del aludido Departamento, eleva actuaciones solicitando el dictado de resolución en el sentido indicado;


          LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

          RESUELVE:


          1.- Librar orden de pago a nombre de la Cooperativa GERMINAR por la suma de $ 111.575 (pesos uruguayos ciento once mil quinientos setenta y cinco) y $ 5.295.14 (pesos uruguayos cinco mil doscientos noventa y cinco con 14/100) equivalente esta última cantidad a la de U$S 267 (dólares americanos doscientos sesenta y siete), por los motivos expresados en la parte expositiva de la presente resolución.
          2.- La erogación de referencia se atenderá según Solicitudes SEFI Nros. 125350 y 125351.
          3.- Dejar constancia de que las representantes de la Cooperativa GERMINAR han manifestado no tener nada más que reclamar a esta Intendencia por los conceptos a que se hace referencia en estas actuaciones.
          4.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros; a la Unidad Central de Auditoría Interna y pase a la Contaduría General.
ESC. HYARA RODRIGUEZ, Intendenta de Montevideo.-
DR. JORGE BASSO, Secretario General.-