Resolución N° 17/19/5500 | Nro de Expediente:
2019-3122-98-000004 |
DESARROLLO SOCIAL | Fecha de Aprobación:
14/3/2019 |
Tema:
PAGOS
Resumen:
Autorizar el pago por un monto total de $ 30.000,00 a los grupos que resultaron premiados en la categoría (ilustración), correspondiente al evento "Movida Joven 2018", realizado por la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud.-
Montevideo, 14 de Marzo de 2019.- |
VISTO: las presentes actuaciones elevadas por la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud tendientes a aprobar un pago total de $ 30.000,oo;
RESULTANDO: 1o.) que en el marco del evento "Movida Joven 2018", resultaron premiados 3 personas en la temática: ilustración;
2o.) que la Coordinadora Ejecutiva de la citada Secretaría solicita que se realice el pago de $ 10.000,oo (pesos uruguayos diez mil) a cada uno de los ganadores según el siguiente detalle:
Ganador | D. Identidad | Acreedor | Monto | Temática | Preventiva |
Ingrid Peirano | 4.270.898-1 | 102.493 | $ 10.000 | Ilustración | 218.091 |
Inti Nahuel Rodríguez | 4.883.936-8 | 102.494 | $ 10.000 | Ilustración | 218.092 |
Mariel Garbarino | 4.536.626-5 | 98.405 | $ 10.000 | Ilustración | 218.093 |
3o.) que el Sector Atención a Acreedores dependiente de la Contaduría General les confirió números de registro de proveedores a los ganadores;
4o.) que a tales efectos la Unidad de Gestión Presupuestal realizó las solicitudes de preventivas SEFI nos. 218.091, 218.092 y 218.093, respectivamente;
5o.) que la División Políticas Sociales se manifiesta de conformidad;
CONSIDERANDO: 1o.) que por Resolución No. 3258/15 de fecha 09 de julio de 2015, el señor Intendente delegó en la Dirección General del Departamento de Desarrollo Social la facultad de ordenador secundario de gastos con el límite máximo del monto establecido para la compra directa, de acuerdo con lo dispuesto en los Arts. 28o., 29o., y 30o., del TOCAF y el Decreto Departamental No. 25.400;
2o.) que la presente operación encuadra en dicha modalidad; LA DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO
DE DESARROLLO SOCIAL EN EJERCICIO
DE FACULTADES DELEGADAS
RESUELVE: 1.- Autorizar el pago por la suma total de $ 30.000,oo (pesos uruguayos treinta mil) según el siguiente detalle, por las razones mencionadas en la parte expositiva de la presente resolución:
Ganador | D. Identidad | Acreedor | Monto | Temática | Preventiva |
Ingrid Peirano | 4.270.898-1 | 102.493 | $ 10.000 | Ilustración | 218.091 |
Inti Nahuel Rodríguez | 4.883.936-8 | 102.494 | $ 10.000 | Ilustración | 218.092 |
Mariel Garbarino | 4.536.626-5 | 98.405 | $ 10.000 | Ilustración | 218.093 |
2.- Establecer que la erogación resultante será atendida con cargo a las solicitudes de preventivas SEFI Nos. 218.091, 218.092 y 218.093, respectivamente.-
3.- Comuníquese al Departamento de Recursos Financieros, a la División Políticas Sociales, a la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud, a la Unidad Central de Presupuesto, a la Unidad de Gestión Presupuestal y pase a la Contaduría General a sus efectos.-
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Dra. Fabiana Goyeneche, Directora General del Departamento de Desarrollo Social.- |
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