Resolución N° 2254/21
Nro de Expediente:
2021-9210-98-000374
 
MOVILIDAD
Fecha de Aprobación:
21/06/2021


Tema:
REITERACIONES PAGO/GASTOS

Resumen:
REITERACIÓN DE GASTO- REITERAR EL GASTO DE LA SUMA DE $ 2.575.769,00 (PESOS URUGUAYOS DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE) A FAVOR DE R Y K INGENIEROS S.R.L., CORRESPONDIENTES A LAS FACTURAS BÁSICAS NOS. 1217110, 1219439, 1225326, 1232261 Y 1232248 POR $ 1.000.866,00, $ 822.453,00, $ 795.119,00, - $ 1.546,00 Y - $ 41.123,00 RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTES A LA COMPRA Nº 368641/1, CONTRATO Nº 336474, OBRA Nº 6506 DE RECUPERACIÓN DE BICISENDAS EN BV. GRAL. ARTIGAS Y LA CALLE RAMAL NORTE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD.

Montevideo, 21 de Junio de 2021.-
 

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con los distintos pagos a favor de R Y K INGENIEROS S.R.L. correspondientes a facturas básicas correspondientes a la compra Nº 368641/1, contrato Nº 336474, obra Nº 6506 de recuperación de bicisendas en Bv. Gral. Artigas y la calle Ramal Norte;

RESULTANDO: 1°) que el 7 de junio de 2021 el contador delegado del Tribunal de Cuentas de la República observó la suma de $ 2.575.769,00, por contravenir lo dispuesto en el Artículo 15 (falta de disponibilidad) del T.O.C.A.F., (facturas Nos. 1217110, 1219439, 1225326, 1232261 y 1232248 por $ 1.000.866,00, $ 822.453,00, $ 795.119,00, - $ 1.546,00 y - $ 41.123,00 respectivamente);

2º) que la Unidad Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad informa que la División Planificación y Ejecución Presupuestal autorizó la imputación con cargo a fondos no presupuestados;

CONSIDERANDO: lo previsto en los Artículos  211º, literal B) de la Constitución de la República y 114º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera del Estado;

LA INTENDENTA DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1º. Reiterar el gasto de la suma de $ 2.575.769,00 (pesos uruguayos dos millones quinientos setenta y cinco mil setecientos sesenta y nueve) a favor de R Y K INGENIEROS S.R.L., correspondientes a las facturas básicas Nos. 1217110, 1219439, 1225326, 1232261 y 1232248 por $ 1.000.866,00 (pesos uruguayos un millón ochocientos sesenta y seis), $ 822.453,00 (pesos uruguayos ochocientos veintidos mil cuatrocientos cincuenta y tres), $ 795.119,00 (pesos uruguayos setecientos noventa y cinco mil ciento diecinueve),  - $ 1.546,00 (negativo pesos uruguayos mil quinientos cuarenta y seis) y - $ 41.123,00 (negativo pesos uruguayos cuarenta y un mil ciento veintitrés) respectivamente, correspondientes a la compra Nº 368641/1, contrato Nº 336474, obra Nº 6506 de recuperación de bicisendas en Bv. Gral. Artigas y la calle Ramal Norte.

2º. Establecer que la imputación realizada fue autorizada por la División Planificación y Ejecución Presupuestal, con cargo a fondos no presupuestados.

3º. Comuníquese a los Departamentos de Secretaría General y Recursos Financieros, a la División Transporte, a la Unidad de Gestión Presupuestal del Departamento de Movilidad y pase a la Contaduría General.

ANA CAROLINA COSSE GARRIDO, INTENDENTA DE MONTEVIDEO.-

OLGA BEATRIZ OTEGUI PINTOS, SECRETARIA GENERAL.-